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sunny
于2017-04-07 10:27 发布 853次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-07 10:44
上月我做的 借:管理费用 贷:银行存款 这月我是做相反的分录还是借:预付账款 贷:管理费用,再按发票入账
邹老师 解答
2017-04-07 10:29
你好,需要把之前的费用冲销,然后根据发票入账的
2017-04-07 10:45
你好,可以先做 借;预付账款 贷;管理费用 然后根据发票入账
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
2017-04-07 10:29
邹老师 解答
2017-04-07 10:45