送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-29 14:53

您好
请问是有未达账么

欣喜的超短裙 追问

2022-03-29 14:55

不清楚,以前的帐不是我做的

欣喜的超短裙 追问

2022-03-29 14:56

没有未达帐

bamboo老师 解答

2022-03-29 14:56

没有未达账不一致 有问题

欣喜的超短裙 追问

2022-03-29 14:56

那应该怎么办呢

bamboo老师 解答

2022-03-29 14:58

打印银行流水然后跟银行存款日记账逐笔核对 调整

欣喜的超短裙 追问

2022-03-29 15:05

某客户的其他应付款贷方余额为负113000,然后又收到了这个客户汇的9万元,该如何把其他应付的负数平掉一些呢?

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:22

某客户的其他应付款贷方余额为负113000, 就是其他应收款啊
收款计入其他应付款贷方 就减少了啊

欣喜的超短裙 追问

2022-03-29 15:26

借:其他应收款,贷:其他应付款吗

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:49

又收到了这个客户汇的9万元
借 银行存款
贷 其他应付款

欣喜的超短裙 追问

2022-03-29 15:58

借:银行存款 贷:其他应收款

欣喜的超短裙 追问

2022-03-29 15:59

第一步,把其他应付款贷方转到其他应收款。第二步,收到9万元冲减其他应收

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:59

某客户的其他应付款贷方余额为负113000,
不是其他应付款贷方余额么 怎么又到了其他应收款?

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