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欣喜的超短裙
于2022-03-29 14:53 发布 1948次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-29 14:53
您好请问是有未达账么
欣喜的超短裙 追问
2022-03-29 14:55
不清楚,以前的帐不是我做的
2022-03-29 14:56
没有未达帐
bamboo老师 解答
没有未达账不一致 有问题
那应该怎么办呢
2022-03-29 14:58
打印银行流水然后跟银行存款日记账逐笔核对 调整
2022-03-29 15:05
某客户的其他应付款贷方余额为负113000,然后又收到了这个客户汇的9万元,该如何把其他应付的负数平掉一些呢?
2022-03-29 15:22
某客户的其他应付款贷方余额为负113000, 就是其他应收款啊收款计入其他应付款贷方 就减少了啊
2022-03-29 15:26
借:其他应收款,贷:其他应付款吗
2022-03-29 15:49
又收到了这个客户汇的9万元借 银行存款贷 其他应付款
2022-03-29 15:58
借:银行存款 贷:其他应收款
2022-03-29 15:59
第一步,把其他应付款贷方转到其他应收款。第二步,收到9万元冲减其他应收
某客户的其他应付款贷方余额为负113000,不是其他应付款贷方余额么 怎么又到了其他应收款?
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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