送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-07 13:29

要在原来的凭证上更正吗,再反结账更正吗

万色水母护肤品???? 追问

2017-04-07 14:08

当时借原材料,挂应付,应付帐款挂的时候和付得时候弄岔了

万色水母护肤品???? 追问

2017-04-07 14:10

老师,还有一个问题,我们以前用生物油炉子给他交了两千押金,但是那时候也没做帐,现在炉子不用了,用这两千顶了他的货款这个分录要怎么做

吴月柳 解答

2017-04-07 13:24

直接做更正就可以了

吴月柳 解答

2017-04-07 13:38

不用,直接把两个科目做更正,你当时怎么挂的?

吴月柳 解答

2017-04-07 18:31

那直接用挂的和付的对冲就可以了,借:应付账款  贷:其他应收款

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直接做更正就可以了
2017-04-07 13:24:03
你好 B公司收到发票 做固定资产
2019-01-14 14:43:16
你好,你需要转为无票收入处理的
2017-12-19 14:10:51
如果是通过他朋友卡转来,显示的是朋友名只能挂他朋友往来,以后可以用现金做平
2017-02-24 17:59:41
那你吧这个两个名字的往来对抵就可以的
2022-08-22 15:29:30
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