送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-30 16:05

您好
借 银行存款
贷 主营业务收入
贷 应交税费-应交增值税-销项税额
是自己单位收取的运费应该这样写分录

追问

2022-03-30 16:17

我们单位的货承包给他运的,现在他把发票开来了,运费是含在货款里的,会计分录怎么做
货款是他代收回来的,他先把运费拿了再把货款交过来的

bamboo老师 解答

2022-03-30 16:21

收入就我前面那样写分录
收到运费发票
借 销售费用
贷 应付账款
扣款后
借 银行存款
借 应付账款
贷 应收账款

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你好,可以这么做的。
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你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
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对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
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