送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-30 16:55

你好;     那你要做 借待处理财产损益贷库存商品 ;     借营业外支出贷待处理财产损益   

追问

2022-03-30 17:01

这是系统根据退货单自动生成的凭证

追问

2022-03-30 17:06

那这样还要怎么做呢?

meizi老师 解答

2022-03-30 17:13

 你好;借库存商品贷主营业务成本 ;然后做报废:     借待处理财产损益贷库存商品 ;     借营业外支出贷待处理财产损益   

追问

2022-03-31 14:07

老师这样做那我上个月做的应收帐款应该要把这个金额减出来啊,不然到时候对不上帐

meizi老师 解答

2022-03-31 14:12

 你好 ; 应收账款   你的收入自己要红冲哦。 比如借应收账款负数贷主营业务收入负数; 应交税费-应交增值税负数   

追问

2022-03-31 14:16

凭证做一起还是单独做

meizi老师 解答

2022-03-31 14:19

 你好;   一起做就行了。 你红冲收入和红冲成本  以及  做报废处理 一起写   

追问

2022-03-31 14:21

这样对吗

追问

2022-03-31 14:25

第二个对吗

meizi老师 解答

2022-03-31 14:26

你好; 对的哈 ; 你是主营业务成本做贷方怕系统识别不了 你可以做借方负数的 ;  收入的分录  红字冲即可 。    

追问

2022-03-31 15:55

老师,这样做是对的是吧,这里只剩一个退货单做的这个凭证,那我在报废的1000多,我开了退货单过后,我还要出一个出库单,我出库单的凭证怎么做呢?

meizi老师 解答

2022-03-31 16:02

 你好;1.是的 。   是的。 先入库 后面做报废单 ;         上面分录全部都写了。   出库单就是做   
     借待处理财产损益贷库存商品 ;     借营业外支出贷待处理财产损益   
2022-03-30 17:13:40
 

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