老师好,去年四季度末,暂估了一笔费用借应付账款贷管理费用,之后又预付了账款但没收到发票,借预付账款 贷银行存款,现在收到了发票直接用预付抵应付吗,摘要怎么写啊?
狂野的小土豆
于2022-03-30 17:14 发布 1031次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-30 17:16
你好,两个二级科目都是一样的是吗?
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你好,两个二级科目都是一样的是吗?
2022-03-30 17:16:13
现在应付账款的余额已经结平了,可以不用调整 了
2018-11-05 11:33:38
借应付账款暂估,贷预付账款。
2023-04-10 08:34:11
你好!是的。你这样做的话就是按你说的这3个分类。
2018-04-25 17:24:12
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
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郭老师 解答
2022-03-30 17:16
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2022-03-30 17:26
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2022-03-30 17:26