老师,根据出口报关单开票,每年有在往后延迟开票确 问
账务处理如果做到今年的话,修改增值税申报表和汇算清缴 这个2023年的增值税申报表和2023年企业所得税汇算清缴。其他的不动。 答
只是帮客户安装设备,个体工商户怎么开票?开什么税 问
直接开建筑服务*安装服务 答
工商年报中进口缴纳的增值税是否包括在纳税总额 问
你好,是包括的,一般工商的口径是支付的所有税费 答
请问,我们公司是劳务公司,上面有个分包方,分包方上 问
你这个员工是谁的就由谁来申报。 答
老师,1、公司之前在2-3年里,有法定代表人借款到公 问
1,可以还款。这个有借款记录和还款记录就行。 2这个没有风险,交印花税。 3,交了印花税,用于生产经营就可以了。 4这个风险跟简易注销还是正常注销没什么区别。主要是正常的注销它的公示期间会更长一些。 5是的,是要有记录。 答

老师好,去年四季度末,暂估了一笔费用借应付账款贷管理费用,之后又预付了账款但没收到发票,借预付账款 贷银行存款,现在收到了发票直接用预付抵应付吗,摘要怎么写啊?
答: 你好,两个二级科目都是一样的是吗?
原来的分录是借:管理费用200 贷方:应付账款200 借:应付账款200贷方:银行存款200 现在要把应付账款的200的发生额全部调整到预付账款 这个要怎么做呀
答: 现在应付账款的余额已经结平了,可以不用调整 了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,早上好,我在2023.1月份采购了一批东西,因为款已支付但发票未到,做了一笔暂估费用借:库存7054.8,贷:应付账款---暂估7054.8同时,借:预付账款7054.8,贷:银行存款7054.8。但是在同月出库了一部分,做了,借:管理费用2698.8,贷:库存2698.8。我在2月份月初忘记红冲暂估款了,现在想在3月份补,请问老师该如何做呢?金额应该怎么做?因为到现在对方还是没有开出发票。
答: 借应付账款暂估,贷预付账款。


郭老师 解答
2022-03-30 17:16
狂野的小土豆 追问
2022-03-30 17:26
郭老师 解答
2022-03-30 17:26