送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-30 17:39

您好
借 在途物资 50000+500=50500
借 应交税费-应交增值税-进项税额8500
贷 银行存款50500+8500=59000
借 在途物资80
贷 库存现金80
借 库存商品50500+80=50580
贷 在途物资50580

小白 追问

2022-03-30 17:43

老师你好,第2条的商品装卸搬运费不是列入管理费用吗

小白 追问

2022-03-30 17:47

为什么要列入在途物资呢

bamboo老师 解答

2022-03-30 18:18

运费 装卸费一般都计入商品成本

小白 追问

2022-03-31 12:21

老师您好,可以帮我再解决一个习题问题吗

bamboo老师 解答

2022-03-31 12:28

请问习题在哪里 我看看 

小白 追问

2022-03-31 12:28

这个图片,谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-31 12:29

您可以转换为文字么 图片我切换了看 容易出错

小白 追问

2022-03-31 12:55

吉澳公司2021年1月份“应付账款”总账期初余额为20000元,其中欠东方工厂15000元,新新工厂500元。本月又发生下列业务
1,向东方工厂购进材料一批价款36600元,该厂代垫运杂费200元,合计36800元,贷款赊欠未付。
2.从银行存款户中支51800元,归还东方工厂应付账款。其中上期结欠15000元,本期货款36800元
3,向东方工厂购进材料,计货款42000元,该厂代垫运费300元,共计42300元,货款暂欠未付。
4.向新新工厂购进材料60000元,货款赊父未付。
5.以银行存款中支付30000无,归还东方工厂的应付账款

小白 追问

2022-03-31 12:56

老师,打好了,麻烦老师了

bamboo老师 解答

2022-03-31 12:58

,向东方工厂购进材料一批价款36600元,该厂代垫运杂费200元,合计36800元,贷款赊欠未付。
借:原材料 36600+200=36800
贷:应付账款36800
2.从银行存款户中支51800元,归还东方工厂应付账款。其中上期结欠15000元,本期货款36800元
借:应付账款 51800
贷:银行存款51800
3,向东方工厂购进材料,计货款42000元,该厂代垫运费300元,共计42300元,货款暂欠未付。
借:原材料42300
贷:应付账款42300
4.向新新工厂购进材料60000元,货款赊父未付。
借:原材料60000
贷:应付账60000
5.以银行存款中支付30000无,归还东方工厂的应付账款
借:应付账款30000
贷:银行存款30000

小白 追问

2022-03-31 13:20

谢谢您,麻烦您了

bamboo老师 解答

2022-03-31 13:21

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 借 在途物资 50000+500=50500 借 应交税费-应交增值税-进项税额8500 贷 银行存款50500+8500=59000 借 在途物资80 贷 库存现金80 借 库存商品50500+80=50580 贷 在途物资50580
2022-03-30 17:39:30
以银行存款代垫运费3000元价税款及代垫运费尚未收到会计分录怎么写
2015-10-23 16:27:21
你好: 借:应收账款 578860 贷:主营业务收入 490000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 63700 贷:银行存款 25160 借:银行存款578860 贷:应收账款578860
2021-12-30 19:57:38
你好需要计算在uohaole发给你
2023-11-30 16:46:24
你好 借:应收账款(贷方合计金额) , 贷:主营业务收入300 000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)51 000 银行存款  2 500
2021-11-25 20:53:06
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