送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-30 20:13

你好请把题目完整发一下

暖暖老师 解答

2022-03-30 21:00

1借固定资产21400
应交税费应交增值税进项税额3200
贷应付账款24600
2.借在建工程32300
应交税费应交增值税进项税额4800
贷银行存款37100
3借在建工程9500
贷应付职工薪酬1500
原材料8000
4借固定资产41800
贷在建工程41800
5借在途物资-甲材料45000
-乙材料30000
应交税费应交增值税进项税额9750
贷银行存款84750
6借在途物资-甲材料3000
-乙材料4000
贷银行存款7000
7借在途物资75000
应交税费应交增值税进项税额9750
贷应付账款84750
8借在途物资-丙材料3000
贷库存现金3000
9借在途物资-甲材料750
-乙材料1000
-丙材料1500
贷库存现金3250
10借原材料-甲材料48750
-乙材料35000
-丙材料79500
贷原材料-甲材料48750
-乙材料35000
-丙材料79500

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相关问题讨论
你好请把题目完整发一下
2022-03-30 20:13:28
您好,您可以按具体的重量来分摊,
2019-12-08 10:34:56
借,原材料~丙6000 -丁4500 应交税费,增值税10500×13% 贷,银行存款
2019-11-07 23:39:05
您好 借:在途物资-乙 8000*0.5%2B40=4040 借:应交税费-应交增值税-进项税额 800*0.5*0.13%2B40*0.09=55.6 贷:银行存款 4040%2B55.6=4095.6
2022-05-17 15:16:50
你好,代垫运杂费借方计入应收账款,贷方计入银行存款等科目 不体现销项税额中的
2019-06-23 16:45:23
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