我们公司是外贸企业,只有外销,目前正在申请高新企业,供应商给我们开了原材料专票用于研发部门的领用,问题是我们是免抵退,那开进来这部分如何处理呢,不能退税吗?直接计入成本吗,要怎么处理好呢?
含蓄的玫瑰
于2022-03-30 21:29 发布 437次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-30 21:50
做外贸企业,那这部分进项就不能抵扣。这一部分直接增长放到进项税哦,后面的出口的时候,这个就正常退税就行。
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做外贸企业,那这部分进项就不能抵扣。这一部分直接增长放到进项税哦,后面的出口的时候,这个就正常退税就行。
2022-03-30 21:50:53
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你好,指的是出口的生产企业
2019-07-27 07:48:57
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是对帐务数据辅助管理的方法(手段),比如管理费用,利用部门辅助账,就可以核算(单独列示)某个部门的管理费用发生数额。
2022-01-12 13:24:25
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你好
免抵退仅指生产企业出口退税计算方法
2019-09-03 14:37:34
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你好!这个其实跟研发没什么关系。不过估计是因为你是生产企业。
2024-08-23 11:14:04
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含蓄的玫瑰 追问
2022-03-30 21:54
陈诗晗老师 解答
2022-03-30 22:31