- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-08 10:50
收到发票,钱未付,但是抵扣联已认证,发票联没有交回来,该怎么办?
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你好,说一下具体的业务情况 你是哪方
2020-03-10 09:11:30
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您好
借:银行存款
贷:应收账款
2019-06-06 12:10:22
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按8.5万元挂应收账款
借:银行存款 85000
贷:应收账款
按8万元的发票做收入处理,结转成本。
2018-03-15 14:05:51
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借;预付账款 贷;银行存款
2017-07-27 14:04:19
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你好!收到的工程款作为预收账款
2019-08-11 16:19:52
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袁老师 解答
2017-04-08 10:44
袁老师 解答
2017-04-08 10:54