送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-03-31 16:05

那你这里就应该是借其他应收款,就相当于是另外的一个合作单位欠你的钱。账务处理是正确的。完了之后你总包直接发了工资,你还要做一笔账务处理,就是借应付职工薪酬同时
贷其他应收款

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相关问题讨论
您好 全部红字写分录
2019-04-16 21:47:11
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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