你好 我想咨询一下,我们是劳务公司,与总包签订了劳务施工合同,现在他们成立了共管账户,农民工工资由共管账户直接发放,但是我们劳务公司给总包开发票,但是钱并没有打到我们公司账户上,由总包直接发放了工资,这种情况我公司怎么做账务处理 税款呢 我开出发票 不应该借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费-应交销项税 ?怎么是对的
欣欣子
于2022-03-31 15:03 发布 646次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-31 16:05
那你这里就应该是借其他应收款,就相当于是另外的一个合作单位欠你的钱。账务处理是正确的。完了之后你总包直接发了工资,你还要做一笔账务处理,就是借应付职工薪酬同时
贷其他应收款
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您好
全部红字写分录
2019-04-16 21:47:11
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
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你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
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可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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