送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-31 15:58

您好,借成本费用。贷应付职工薪酬社保,其他应付款100,借应付职工薪酬社保,其他应付款社保,贷银行存款1000

jw 追问

2022-03-31 23:22

支付时:借:预付账款1100 贷:银行存款1100 收到发票: 借:管理费用 -社保1000 -代理费100 贷:预付账款1100嘛?

jw 追问

2022-03-31 23:22

这样处理可以嘛?这算成本费用吗?

小林老师 解答

2022-03-31 23:28

您好,确认费用与是否收到发票无关

jw 追问

2022-03-31 23:30

上面处理是否可以呢?

小林老师 解答

2022-03-31 23:51

您好,是不可以,不是收到发票确认费用

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你好,职工是和你们签的合同吗?对方开的发票是什么内容?
2022-04-01 06:28:58
您好,借成本费用。贷应付职工薪酬社保,其他应付款100,借应付职工薪酬社保,其他应付款社保,贷银行存款1000
2022-03-31 15:58:12
你好 对方给你们缴个税自己申报吗
2020-11-24 17:23:54
借;预付账款 贷;银行存款
2016-12-26 10:02:44
借:管理费用——劳务费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2017-07-03 22:18:44
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