老师,由于我我们和别家公司共用一个电表,电力局发票开给我们,我是我们先垫付的, 然后别家企业是我们开给他们增值税专用发票,再付钱给我们。可以开增值税专用发票吗,我看之前的会计是记营业外收入的,要交所得税吧
樱轩煦滢
于2022-03-31 16:15 发布 1284次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-31 16:30
同学你好
你计入营业外收入就不用开发票
开了发票就不是营业外收入了
相关问题讨论

您好
冲减原来的电费入账费用
2019-06-10 14:50:21

你好,冲减原来的费用就可以
2019-06-10 15:23:44

同学你好
你计入营业外收入就不用开发票
开了发票就不是营业外收入了
2022-03-31 16:30:26

如果你们是统一收到发票,再开票给对方公司的话,那么你们付出去的,就入成本,开出去的发票就入收入。
2019-06-10 14:58:06

38834.95填在第二行,3095.15填第7行,你的填错了,重新填下,你普通发票不用交税的
2016-01-18 09:44:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
樱轩煦滢 追问
2022-03-31 19:29
朴老师 解答
2022-03-31 20:13
樱轩煦滢 追问
2022-03-31 22:07
朴老师 解答
2022-04-01 06:56
樱轩煦滢 追问
2022-04-01 08:08
朴老师 解答
2022-04-01 08:17