- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,你需要查一下具体的什么原因。应收应付这些往来科目不一致的,和对方企业核对对账,查一下明细。
2022-04-01 08:14:54

用红字冲销然后输入正确分录
2015-11-02 15:08:45

我还没有做销售,因为发票没有开,直接做的,借银行存款,贷付账款,这是第一笔分录,
2017-08-06 12:16:53

同学,你好,找一下原因,实在找不到就做待处理财产损溢过度一下,做营业外收支里
2021-12-30 17:24:44

你好!借应收账款,贷银行存款。
2019-11-27 14:34:37
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