我公司是3月11号租的办公室,也是11号转租出去的。但是4月初我们才开专票给我们的承租方。请问,我3月份是不是还应该先摊销当月的房(计入管理费用),等4月份时,收到房租收入,再把3月份的摊销金额分录转到4月份的成本里?
嘻嘻
于2022-04-01 08:56 发布 628次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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对的是的,发票到了红冲三月份暂估的,然后在四月份做两个月的,三月份和四月份的。
2022-04-01 08:59:06
你好,进入经营期之后,需要结转到具体的明细科目核算
2022-12-14 10:19:22
你好,这个金额大吗?金额不大的话,直接可以做到管理费用开办费,你买来了发票没有到,也可以做发票到了之后再调整。
2022-11-05 11:43:54
你直接做借管理费用-开办费 贷其他应付款就可以
2020-06-04 09:30:33
你好,假设是无形资产
每个月摊销100
借管理费用摊销费用
贷累计摊销100
2024-07-07 10:21:34
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