送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-02 11:35

你好,其他应付款和其他应收款挂账太多,是有账实不符吗?

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-02 11:40

我们公司没有开票,也没有业务,其他公司转账进公账,然后又转给老板。用的是其他应收款和其他应付款这两个科目走账

邹老师 解答

2022-04-02 11:43

你好,其他应付款和其他应收款挂账太多,是有账实不符吗?
能给个正面回复吗 

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-02 13:44

没有没有

邹老师 解答

2022-04-02 13:47

你好,既然没有账实不符,那不能因为金额大就随意调整啊 

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-02 14:45

是否可以抵抹账的方式走平

邹老师 解答

2022-04-02 14:50

你好,既然没有账实不符,那不能因为金额大就随意调整啊 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...