送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-11 18:03

是我们开发票出去的,收到对方劳务费?

简单 追问

2017-04-12 11:09

做账时要不要补劳务明细?

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 21:48

您好,分录,借,管理费用-劳务费等科目,贷,现金或者银行存款。

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 18:06

您好,分录,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。

王雁鸣老师 解答

2017-04-12 11:10

您好,是的。

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相关问题讨论
您好,分录,借,管理费用-劳务费等科目,贷,现金或者银行存款。
2017-04-09 21:48:11
你好!上个月怎么做的账?一般上可以做预付,本月进费用
2018-04-02 17:06:03
你好,这个费用发生 用途是?
2017-06-13 17:33:30
借:银行存款 贷:其他应付款 发放给员工时做相反分录
2019-08-17 10:06:50
你好!借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 然后借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷现金等
2018-06-06 15:08:04
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