老师 什么时候做账是 是待抵扣进项税额,,比如 这个月我有进项税额100,本月做账是借:应交税费-应交增值税-进项税额100,但我这个月没有销项,那下个月是要把这个进项税额转到待抵扣进项税额吗?
金喜恩
于2022-04-04 12:24 发布 503次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-04-04 12:25
你好,这样不用转 你直接留在这个科目上就行
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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金喜恩 追问
2022-04-04 12:33
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2022-04-04 16:54