公司的老总之前他的公司有20000的社保没交就转让了,现在从公司支出去了10000,他自己出了10000,该怎样来做分录呢
小笨猪♂小幸福
于2017-04-10 14:03 发布 606次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!借管理费用-福利费 贷银行存款。
这个只能当内账处理。
2017-04-10 14:05:23
借管理费用,社保
贷应付职工薪酬,社保
借应付职工薪酬,社保
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
个人应该负担的,企业负担了,不允许抵扣所得税汇算清缴需要调整的。
2022-04-12 20:32:56
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保
贷:银行存款
收到退社保款时,做
借:银行存款
贷:应付职工薪酬--社保
借:应付职工薪酬--社保
贷:管理费用等--社保
2020-04-15 17:08:30
您好,两直补助,属于政府补助,直接做借银行存款,贷营业外收入-政府补助。
规定支出在社保等方面的,后期正常支出就可以。
2020-08-04 15:19:39
你好,如果不要从老总自己的工资扣,你就全部计入管理费用就可以了。和正常的员工工资社保处理类似
2016-01-13 15:38:24
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