送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-10 15:10

老师,现在已经没有发出商品这个科目了。为什么不是这样做帐,借:应收账款   贷主营业务收入

棉棉 追问

2017-04-10 15:20

为什么以后开发票的时候是个麻烦,老师我不太明白,请具体说说?第二个问题我现在要做外帐,应收账款也得写进入啊,要不入账我不太会弄了  第三个问题,你的意思是说以后对方给我们货款的时候还会让我们开票?

宋生老师 解答

2017-04-10 15:07

您好!你要不要开发票的? 
如果以后再开就借发出商品 贷库存商品。

宋生老师 解答

2017-04-10 15:15

您好!但是你以后开发票的时候,又是个麻烦。 
要不你就先不入账。

宋生老师 解答

2017-04-10 15:24

您好!是的。如果你到时候还是要你开票,你就有重复入收入,重复交税的可能。导致麻烦。

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相关问题讨论
您好,借银行存款贷预收账款,后面发货开发票借预收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税
2020-07-30 10:51:06
您好 6月收到定金 借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 7月收到尾款 借:银行存款 40000 贷:预收账款 40000 1、借:预收账款 10000 贷:主营业务收入 10000/1.03=9708.74 应交税费——应交增值税 10000/1.03*0.03=291.26 借:预收账款 40000 贷:主营业务收入 40000/1.03=38834.95 应交税费——应交增值税 40000/1.03*0.03=1165.05 2、借:预收账款 50000 贷:主营业务收入 50000/1.03=48543.69 应交税费——应交增值税 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17
你好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:其他应付款
2019-10-14 08:51:04
你好,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:收入 应交增值税
2019-08-29 16:40:09
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 (按照不开票收入报增值税的哦)
2020-01-07 18:29:24
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