老师,这个是我12月的进项申报表,我12月份应交税额账面金额是-486377.81,现在审计让提供21年的应交税费账面和申报表的差额数字,那我这个数字怎么计算,
3单17024
于2022-04-06 11:59 发布 500次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-06 12:21
您好,账面金额与增值税主表核对,不是仅仅与进项税核对
相关问题讨论
您好,账面金额与增值税主表核对,不是仅仅与进项税核对
2022-04-06 12:21:27
你好,没有认证的进项发票不需要填
2018-10-11 13:43:22
你好,修改一下账务处理
借:管理费用—差旅费
应交税金—增值税(进项税额)
贷:银行存款
2019-08-09 13:47:43
你好 同学把进项税补做进去就可以了。
2020-01-08 14:46:14
如果可以申报表怎么填
2018-06-15 04:14:49
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