送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-10 21:32

怎么处理呢?

Lucia 追问

2017-04-10 21:34

我只认证了14辆

王雁鸣老师 解答

2017-04-10 20:09

您好,入库18辆的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-10 21:41

您好,分录,借:库存商品(18辆),应交税费-应交增值税-进项(14辆),应交税费-应交增值税-待认证(4辆),贷:现金或者银行存款等科目。

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可以,但是你最后没有发票要转营业外支出
2020-08-25 18:26:53
你好,借:周转材料 贷:银行存款 没票不能税前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份开给对方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入库并在当月收到发票,借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 下月才付款,借;应付账款,贷;银行存款
2019-12-17 16:45:06
您好,最好计提一下,分录 上交时 借:应付职工薪酬-社会保险费 750 贷:现金或者银行存款 750 计提时 借:管理费用-社会保险 750 贷:应付职工薪酬-社会保险费 750
2016-11-09 14:18:26
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