送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-06 17:54

1借生产成本203400
制造费用27120
管理费用16272
销售的21696
在建工程2712
贷应付职工薪酬271200
借应付职工薪酬271200
贷主营业务收入240000
应交税费应交增值税销项税31200
借主营业务成本180000
贷库存商品180000
2借管理费用29000
贷应付职工薪酬29000
借应付职工薪酬29000
贷累计折旧5000
银行存款24000

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1借生产成本203400 制造费用27120 管理费用16272 销售的21696 在建工程2712 贷应付职工薪酬271200 借应付职工薪酬271200 贷主营业务收入240000 应交税费应交增值税销项税31200 借主营业务成本180000 贷库存商品180000 2借管理费用29000 贷应付职工薪酬29000 借应付职工薪酬29000 贷累计折旧5000 银行存款24000
2022-04-06 17:54:04
(1)光明公司会计分录为:  借:固定资产清理   900000         累计折旧   300000    贷:固定资产  1200000  借:固定资产   1000000         应交税费-应交增值税(进项税额)  130000  贷:固定资产清理   900000        应交税费-应交增值税(销项税额)  117000       银行存款 113000  (2)泰山公司会计分录为:  借:固定资产清理   1000000         累计折旧  400000  贷:固定资产 1400000  借:固定资产   900000         应交税费-应交增值税(进项税额)  117000        银行存款    113000  贷:固定资产清理   1000000        应交税费-应交增值税(销项税额)  130000 
2021-04-16 13:25:51
清理残值 借:固定资产清理360   固定资产减值准备240        累计折旧400 贷:固定资产1000 变卖开票 借:银行存款565 贷:固定资产清理500       应交税费-增值税-销项65 结转清理余额 借:固定资产清理140  500-360 贷:营业外收入140
2023-06-10 16:17:31
稍等写完分录发给您。
2023-06-15 12:17:55
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 固定资产减值准备,贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)   借:固定资产清理,贷:资产处置损益 
2023-06-09 20:29:28
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