送心意

胡芳芳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师,审计师

2022-04-06 18:23

同学你好,没看到你的题目

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,没看到你的题目
2022-04-06 18:23:23
你好,有行政事业单位监制的收据吗
2020-03-26 09:33:37
本来是其他应收款20000,后来你们欠他5000时,抵了其他应收款5000. 最后退给15000, 借:银行存款 15000 贷:其他应收款 15000
2020-03-11 10:33:10
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2021-03-09 16:05:36
所有者权益不按照公允计量
2019-09-02 17:19:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...