老师,我们办公室的租金,每月计提租金,半年付一次款,但是去年下半年没有付,现在准备付租金,发现去年下半年计提多了2千多元租金,请问现在怎么调整呢? 当时的分录是 借:管理费用 贷:其他应付款
薄荷凝望
于2022-04-07 09:15 发布 1170次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 09:19
你好; 按月做分摊 ;到时你多计提了。 红冲:借管理费用 -2000 贷 其他应付款-2000
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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薄荷凝望 追问
2022-04-07 09:22
meizi老师 解答
2022-04-07 09:29