老师,我们办公室的租金,每月计提租金,半年付一次款,但是去年下半年没有付,现在准备付租金,发现去年下半年计提多了2千多元租金,请问现在怎么调整呢? 当时的分录是 借:管理费用 贷:其他应付款
薄荷凝望
于2022-04-07 09:15 发布 1113次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 09:19
你好; 按月做分摊 ;到时你多计提了。 红冲:借管理费用 -2000 贷 其他应付款-2000
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
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您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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薄荷凝望 追问
2022-04-07 09:22
meizi老师 解答
2022-04-07 09:29