送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-07 09:19

你好;    按月做分摊 ;到时你多计提了。 红冲:借管理费用  -2000 贷 其他应付款-2000   

薄荷凝望 追问

2022-04-07 09:22

已经跨年了啊,是去年下半年合计多计提了2000,现在今年3月怎么调整

meizi老师 解答

2022-04-07 09:29

 你好; 借其他应付款贷 以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润   

上传图片  
相关问题讨论
你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...