送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-07 09:19

你好;    按月做分摊 ;到时你多计提了。 红冲:借管理费用  -2000 贷 其他应付款-2000   

薄荷凝望 追问

2022-04-07 09:22

已经跨年了啊,是去年下半年合计多计提了2000,现在今年3月怎么调整

meizi老师 解答

2022-04-07 09:29

 你好; 借其他应付款贷 以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润   

上传图片  
相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...