老师,建筑行业,在异地预缴了增值税,2月份销项小于进项,月末转出未交增值税科目余额在借方,需要做分录吗?怎么做?麻烦老师帮我看一下做的这几笔分录对不对,谢谢!
甜~
于2022-04-07 09:57 发布 408次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-07 09:59
您好
月末转出未交增值税科目余额在借方
结转到应交税费-未交增值税科目
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您好,未交增值税是没有余额的,需要缴纳增值税的时候,借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税,缴纳增值税的时候,借应交税费——未交增值税贷银行存款
2019-07-21 16:23:00

您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2017-06-09 14:48:21

你好,转出未交是三级
选择贷方
2016-10-08 16:05:29

一般情况下,只需要按照差额结转即可
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2019-10-09 08:36:11

加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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甜~ 追问
2022-04-07 10:12
bamboo老师 解答
2022-04-07 10:15