送心意

小时老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA

2022-04-07 10:26

借方冲掉即可,本月增值税申报表销项税额减少2000销项税额,提前跟税务局沟通下

霸气的睫毛膏 追问

2022-04-07 10:37

申报表税额没有报错,只是帐记错了,只要调账就行了是吧,借:销项税额  待:以前年度损益调整

小时老师 解答

2022-04-07 11:19

是的您的理解正确

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相关问题讨论
没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28
您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120 借,应交税费一应增一销项100 贷,应交税费一应增一进项100 没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
不是的,应纳增值税=销项税额-进项税额 您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2018-02-09 08:26:50
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