老师我们物业公司每个月有好多退装修押金的,现在公户转款都给做成其他应收款,可是这个钱是押金在要不回来了,那不是帐上一直有好多其他应收款吗?这要怎么做阿?期初做的时候好像都按照收入给做进去了!
Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利]
于2022-04-07 13:16 发布 586次浏览



- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-04-07 13:18
同学你好,这是你当初账务处理错误哈,需要调账。如果是记到的收入,就减少收入,增加其他应收款哈
相关问题讨论

你好!是押金吗?应该是其他应付款,
2018-08-12 15:57:30

同学你好,这是你当初账务处理错误哈,需要调账。如果是记到的收入,就减少收入,增加其他应收款哈
2022-04-07 13:18:53

不是,这个做借主营业务成本,19000-400 管理费用 400,贷应付账款,你们这个开发票给对方做借应收 贷主营业务收入 -水费 应交增值税
2020-07-29 14:21:17

你好 实操里面的问题 你可以直接在下方答案 有一个反馈里面问实操老师。 后台有专门实操老师解答实操问题的 。
2020-11-09 16:25:17

同学你好
这个用其他应付款就行了
2021-01-28 11:20:12
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Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问
2022-04-07 13:26
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2022-04-07 13:38