汇算清缴调整完业务招待费做账计提:借利润分配-未分配利润,贷应交税金-应交所得税,缴纳做借应交贷银行,那这个利润分配是账上记上了,在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗? 那6月份资产负债表和利润表就不对应了
欣欣子
于2022-04-07 14:59 发布 906次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
你好,是汇算清缴因为业务招待费调增导致补交了所得税吗?
2022-04-07 13:55:03
你好,是因为业务招待费,导致汇算清缴补交了所得税吗?
2022-04-07 15:09:19
同学你好
这个可以的
2022-04-07 14:26:30
你好,是的,加上,有调整是会不对应
2022-04-07 15:10:58
哈哈,业务招待费汇算只是申报表上调增,不用账务调账的哈
2022-04-07 16:19:47
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