送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-04-07 15:09

你好同学,您说的那个计提的分录有错误的,你能发给我吗?

海的味道 追问

2022-04-07 15:35

比如计提的时候 借:管理费用210 制造费用 130 研发支出 600 贷方:应付职工薪酬940 跨月需要冲回借方的分配:管理费用-70 制造费用30 研发支出40,整体应付职工薪酬金额是不变的只是在借方科目之间重新分配

李霞老师 解答

2022-04-07 15:39

如果是建房科目相互冲减的话,你可以,比如说举个例子,你可以借研发费用100,管理费用100。

李霞老师 解答

2022-04-07 15:39

就是说,光在这些科目里去调整,就不牵扯到应付职工薪酬?

海的味道 追问

2022-04-07 15:45

明白啦,谢谢啦!

李霞老师 解答

2022-04-07 15:50

祝您生活愉快感谢五星

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相关问题讨论
你好同学,您说的那个计提的分录有错误的,你能发给我吗?
2022-04-07 15:09:53
你好,月底做到管理费用
2019-01-18 17:16:50
你好,你研发出来的是一个产品,可以销售的吗?如果是的话,借库存商品,贷研发支出资本化 你在销售出去确认收入,结转成本。
2023-07-10 09:01:26
借:管理费用--研发费,贷:研发支出--费用化
2018-03-20 11:17:18
是的
2017-04-12 21:32:41
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