增值税申报时显示开具发票金额与申报的销售额不符。 实际是上月嗯申报的销售额中未开票金额,在本月开具了发票。 请问这种情况,嗯在是增值税申报表表格什么地方填写什么数据,然后才能通过那个检验。
陈香
于2022-04-07 16:39 发布 1284次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
同学你好
开票总额
2022-02-09 09:37:59
那你现在的话,你就再开票销售额里面填写你本月开票的金额,未开票销售额里面填写负数。
2022-04-07 16:47:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息