老师请问,去年12月银行汇了3000多给4s店修理公司的车,票在老板手里没给我但是我做了管理费用,2月拿到票才知道是专票13个点,请问怎么处理,汇算清缴要调吗,分录怎么做?谢谢
vivi
于2022-04-07 18:57 发布 536次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-07 19:00
借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
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这个调表不调账的,等有发票了再冲销重做吧
2018-07-02 13:52:31

借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2022-04-07 19:00:19

你好 你这个预提费用 之前做了科目的吗? 这样好判断 。 因为还得看是否影响所得税 ;
2021-07-13 11:14:51

您好,纳税调减的,不需要做账务处理
2020-05-12 21:08:50

你这个账上有实际发生吗,实际发生,做账不需要冲,没有借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-07-08 11:46:28
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