送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-08 09:26

需要的和工资一样的,借管理费用,工资
贷,应付职工薪酬工资。

微信用户 追问

2022-04-08 09:28

如果不知道年终奖多少的话,是不是要暂估的

郭老师 解答

2022-04-08 09:29

你好,对的是的,是这么做的。

微信用户 追问

2022-04-08 09:31

但是,之前的财务没有计提,直接发的时候做分录:借管理费用,贷银行存款这样也可以吗

郭老师 解答

2022-04-08 09:33

可以的,和你的工资是一样的。

微信用户 追问

2022-04-08 09:37

如果计提多了,发的时候分录怎么做啊

郭老师 解答

2022-04-08 09:40

借应付职工薪酬、
借管理费用负数。

微信用户 追问

2022-04-08 10:16

谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-08 10:16

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好 没有回复的你可以崔问一下 有时可能是答疑老师去卫生间或者吃饭去了吧
2019-01-02 16:17:48
你好 1 借,预付账款3000 贷,库存现金3000 2 借,待处理财产损溢100 贷,库存现金100 3 借,管理费用100 贷,待处理财产损溢100 4 借,其他应收款1000 贷,其他业务收入1000 4 借,应付票据60000 贷,短期借款60000
2020-07-08 10:00:57
你好,是的都要
2017-01-12 12:51:07
这个可以,不管你们几时发,反正是需要先计提
2019-11-15 16:04:35
提现,为经营提供备用金;计提提现权责发生制
2017-04-13 21:46:53
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