老师好!我司为一般纳税人,3月份支付了材料款,计为预付账款,材料已使用,但尚未收到对方的专票,我可以直接计提成本吗,成本是以价税分离后的金额计提吗
猫咪
于2022-04-08 09:51 发布 579次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-08 09:52
您好
可以直接计提成本 成本是以价税分离后的金额计提
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您好
可以直接计提成本 成本是以价税分离后的金额计提
2022-04-08 09:52:05
你好,预付账款是不需要价税分离的。
2020-01-06 10:29:53
同学你好
这个是自己计算填写的
2022-06-10 08:31:33
你好,你要想抵扣增值税,允许抵扣增值税必须是价税分开的。
2021-09-25 10:53:43
同学你好
这个要价税分离的
2023-12-05 13:18:14
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猫咪 追问
2022-04-08 09:53
bamboo老师 解答
2022-04-08 09:54