送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-11 16:51

抵税时可以不用做营业外收入对吧

心若 追问

2017-04-11 16:55

还是抵税时贷方既可以写营业外收入,也可以写管理费用

心若 追问

2017-04-11 16:57

那他当时只给我了一张普票,不是专票。抵税时就没有原始凭证了

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 16:46

您好,先借:管理费用,贷:现金。那抵税时,借:应交税费-应交增值税,借:管理费用,负数。抵税的这一分录是做在4月或者在3月 都行。

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 16:55

您好,对的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 16:59

您好,是的,可以复印一下的。

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