税控盘维护费330,三月份百旺开给发票。借:管理费用,贷:现金。那抵税时,借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入还是管理费用?抵税的这一分录是做在4月还是3月
心若
于2017-04-11 16:42 发布 1234次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-11 16:51
抵税时可以不用做营业外收入对吧
相关问题讨论
您好
第一种账务处理正确
2019-05-20 21:19:24
你好,1、购买时:
借:管理费用
贷:银行存款等
2、按规定抵减的增值税应纳税额:
借:应交税费-应交增值税
贷:管理费用
2020-03-21 23:21:14
您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
管理费用 。
2018-06-07 09:51:53
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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