合同规定了,票据到期后,债权受让方可以兑现票据,款项直接打到受让方账户,相当于就是汇票折价卖给了这家金融机构,这个差额没有票据入账,应该怎么处理好呢,有没有人知道,这个要怎么做账
舒心的雨
于2017-04-11 17:02 发布 737次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
计入财务费用吧 借:银行存款,财务费用贷:应收票据
2017-04-11 17:26:26
你好!做是可以做。但是税务局怎么认定,就难说了。
2019-03-27 15:41:37
可以直接在收款时全年的发票,按开发票的金额确认全年的收入处理
2017-07-03 08:58:27
直接在收款时就可以开发票了,可以开一年的,按开票时金额,全额做收入处理
2017-07-03 08:54:22
那如果是受让金融资产就是重组日的公允价值对吧?
2022-02-04 15:57:26
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