老师,政府拆迁赔偿过来的补偿款汇入银行,以前的会计,借:银行存款,货:专项应付款。赔偿过来的土地,借:无形资产,货:专项应付款。工程期间,工程款全计入,借:在建工程,贷:银行存款。对的吗?现在后期工程完工,转入固定资产,借:固定资产,货:在建工程,后来分录怎么做? 专项款怎么弄?
称心的板栗
于2022-04-09 13:08 发布 864次浏览
- 送心意
刘永康
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-09 13:52
原先你们拆迁的时候,那些资产怎么做分录的
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借;专项应付款 贷;营业外收入或递延收益
2017-01-20 15:46:24
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原先你们拆迁的时候,那些资产怎么做分录的
2022-04-09 13:52:05
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你好,款项是否全部使用完毕?
2022-11-08 11:33:06
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你好,工程竣工转固定资产后“专项应付款”科目,借专项应付款,贷资本公积
2019-05-18 21:39:43
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你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
2022-06-13 15:51:47
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