送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-09 17:45

借:待处理财产损溢 10000
贷:库存商品10000
借:其他应收款 70000
营业外支出3000
贷:待处理财产损溢 10000
借:银行存款 7000
贷:其他应收款 7000

跳跃的金鱼 追问

2022-04-09 18:16

借:待处理财产损溢  10000贷:库存商品10000,物流公司明确赔偿金后,借:其他应收款7000贷:待处理财产损溢7000,清理后分录: 借:营业外支出3000,贷待处理财产损溢3000.


           贷:待处理财产损溢

跳跃的金鱼 追问

2022-04-09 18:17

老师,我这样写分录也可以的吧

易 老师 解答

2022-04-09 18:27

你好,也可以的,这样没问题

跳跃的金鱼 追问

2022-04-09 18:30

哦好的,谢谢啦!

易 老师 解答

2022-04-09 18:33

不客气,有空给五星好评:,个人中心-我的提问-评价

跳跃的金鱼 追问

2022-04-09 18:36

嗯嗯好的

易 老师 解答

2022-04-09 18:37

辛苦了,非常感谢,谢谢

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借:待处理财产损溢 10000 贷:库存商品10000 借:其他应收款 70000 营业外支出3000 贷:待处理财产损溢 10000 借:银行存款 7000 贷:其他应收款 7000
2022-04-09 17:45:01
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2017-07-09 17:27:04
看具体用途 如果是招待客户的话 做销售费用 业务招待费 如果是公司内部领导等用做福利费 走应付职工薪酬
2018-10-22 15:05:24
同学你好 计入营业外就行了 银行回单
2021-12-21 15:04:50
你支付给b公司的是成本 收到a公司的是收入
2019-07-02 19:05:51
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