公司办公楼是租用的,付的租金在待摊费用里每月摊销.现在收到转租店面的一部分租金收入21万元.(20 1),要如何做分录.所有的.包括月末的税金?
冰蓝海豚
于2017-04-12 09:19 发布 883次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:银行存款贷:管理费用
2017-04-12 19:21:32
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你好,办公楼维修金额有多大?
2018-07-13 17:36:09
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你好,定金入
借:其他应收款-XX定金
贷:银行存款
2021-12-17 16:32:57
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你好,借;管理费用 贷;银行存款等科目
2017-05-24 09:38:01
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你好 1 租的办公楼租金计入预付账款,借 预付账款 贷 银行存款 然后每月分摊 借 管理费用 贷 预付账款 收银台计入固定资产 。借固定资产 贷 银行存款 2 往来账明细应挂佳和公司 3 少收部分计入营业外支出科目
2020-05-19 07:45:21
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