- 送心意
苏老师
职称: 中级职称
2017-04-12 10:07
我也有此意 下期我对应少扣就行了 没事吧 新手怕领导骂
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你好!可以看是多扣的谁的,经领导同意后,以现金的形式发放出去。或者等下期代扣的时候,少扣本期多扣的。其他应付款有余额也属于正常。
2017-04-12 10:04:41
如果该笔款项一直没能收到,且逾期3年以上,则应转入待处理财产损溢科目:
借:待处理财产损溢--待处理财产价值
贷:应收账款
审批后应予核销时,不再将待处理财产损溢科目的余额转入其他应付款等科目,而是将待处理财产损溢明细科目对冲,出售时支付的费用则应作为净支出转入经费支出科目.
借:待处理财产损溢--处理净收入
贷:待处理财产损溢--待处理财产价值
借:经费支出
贷:待处理财产损溢--处理净收入
2020-06-12 08:24:20
你好,收到多付款项记入其他应付款,那么就等着退回去的
2022-01-11 09:26:28
你好!你是直接支付了,还是不打算付了。
2019-05-28 10:02:07
你好,同学。
你是什么情况 下要核销
2020-03-27 18:26:14
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