- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好,是三个月的
2017-01-05 16:58:51

您好!那你是发的跟计提的对不上。多发了
2017-04-12 09:54:13

你好
8月份,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
8月份计入未分配利润负数,应付职工薪酬正数
9月份,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
9月份减少应付职工薪酬余额,减少货币资金余额
2019-11-16 14:43:38

你好,是包括的,因为计提工资计入应付职工薪酬贷方,发放计入借方,所以发放是减少应付工资的
2019-10-10 22:41:58

你好,这个根据实际计提的填写
2020-04-06 06:26:45
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