送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-04-10 10:13

你好,这100万给法人就可以了,借 其他应付款-法人 100  贷 银行存款 100

心晴 追问

2022-04-10 10:14

老师,那未分配利润账上的余额怎么办

答疑苏老师 解答

2022-04-10 10:19

你好 ,应该是 借 利润分配-未分配利润 贷 银行存款

心晴 追问

2022-04-10 10:28

老师,用你第一个分录做,未分配利润账面余额无法解决,用你第二个分录吧,其他应付款无法解决

答疑苏老师 解答

2022-04-10 10:30

你好,最后注销的时候再把各个余额解平就可以了。如果未分配利润有余额,是需要缴纳企业所得税的。

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