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心晴
于2022-04-10 10:12 发布 1264次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-04-10 10:13
你好,这100万给法人就可以了,借 其他应付款-法人 100 贷 银行存款 100
心晴 追问
2022-04-10 10:14
老师,那未分配利润账上的余额怎么办
答疑苏老师 解答
2022-04-10 10:19
你好 ,应该是 借 利润分配-未分配利润 贷 银行存款
2022-04-10 10:28
老师,用你第一个分录做,未分配利润账面余额无法解决,用你第二个分录吧,其他应付款无法解决
2022-04-10 10:30
你好,最后注销的时候再把各个余额解平就可以了。如果未分配利润有余额,是需要缴纳企业所得税的。
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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心晴 追问
2022-04-10 10:14
答疑苏老师 解答
2022-04-10 10:19
心晴 追问
2022-04-10 10:28
答疑苏老师 解答
2022-04-10 10:30