送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-04-10 10:13

你好,这100万给法人就可以了,借 其他应付款-法人 100  贷 银行存款 100

心晴 追问

2022-04-10 10:14

老师,那未分配利润账上的余额怎么办

答疑苏老师 解答

2022-04-10 10:19

你好 ,应该是 借 利润分配-未分配利润 贷 银行存款

心晴 追问

2022-04-10 10:28

老师,用你第一个分录做,未分配利润账面余额无法解决,用你第二个分录吧,其他应付款无法解决

答疑苏老师 解答

2022-04-10 10:30

你好,最后注销的时候再把各个余额解平就可以了。如果未分配利润有余额,是需要缴纳企业所得税的。

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相关问题讨论
你好,没有规定要这样,企业可以根据实际操作就好,不一定要先归还的
2020-01-09 11:12:43
你好,这100万给法人就可以了,借 其他应付款-法人 100 贷 银行存款 100
2022-04-10 10:13:27
你好 你计提盈余公积做 :借:利润分配-提取法定盈余公积,贷:盈余公积-法定盈余公积。2、年末,将利润分配账户下的其他明细账户余额结转的会计分录,借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配—提取法定盈余公积。
2020-08-01 11:33:08
您好,是的。     
2017-07-03 23:36:13
同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
2022-01-14 15:35:43
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