- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-12 11:32
那通过优惠活动,客户先参与了这个活动,客户应交5000,实交变成了3000,会计分录借:银行存款 3000
预收账款 1000
贷:应收账款4000??是这样吗
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借:管理费用 贷:现金
2017-06-01 17:54:00

借管理费用-办公费贷库存现金
2015-10-10 17:27:06

您好,借:管理费用-工资提成 贷:应付职工薪酬-工资
2020-05-30 17:13:56

您好
支付租金的时候
借:其他应付款
贷:银行存款
收到租金发票的时候
借:管理费用
贷:其他应付款
2019-06-15 10:53:22

属于工程施工的会计核算,做主营业务收入,同时结转工程施工的合同成本
2018-05-16 12:10:37
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邹老师 解答
2017-04-12 11:13
邹老师 解答
2017-04-12 11:34