某企业为增值税一般纳税人,9月发生以下业务: (1)从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工白酒,酒厂在加工过程中代垫辅助材料款15000元。加工完毕,企业收回白酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元、增值税额5100元。本月内企业将收回的药酒批发售出,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用12000元,取得普通发票 (2)购进货物取得增值税专用发票,注明金额450000元、增 值税额76500元;支付给运输单位购货运费,取得增值税专用 发票上注明运输费22500元。本月将已验收入库货物的80%零 售,取得含税销售额585000元,20%用于本企业集体福利
沉静的画板
于2022-04-11 08:29 发布 3075次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,小规模纳税人销售货物 ,开具的增值税专用发票,是按不含税的销售额的3%交税。
普通发票上的金额是含税 的
2022-04-05 12:06:51
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你好 你们超过标准了吗
2019-10-18 10:08:02
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你好,普通发票的销售必须做销项税额的
销项可能是普通发票,专用发票,两种都是计入销项税额的
2017-09-30 15:33:15
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您好,填在税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 那栏
2020-10-09 11:08:51
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你好,你这里的普通发票金额219102元也是进项普通发票是吧
那应交增值税=396087*增值税税率—121860/(1%2B增值税税率)*增值税税率
2020-06-06 09:06:32
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