公司2016年12月预提了成本100万 未取得发票:借:主营业务成本 贷;应付帐款 2017年1月收到100万的发票,款也未付 会计分录怎么写
淡然的香菇
于2017-04-12 11:46 发布 1761次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-12 12:00
开票日期是2017年1月30日 而且是增值税专用发票 之前计提成本是100万 不涉及进项税金 1月收到发票 100万有近3万的进项税金 1月抵扣
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您好!你直接把这发票贴到12月里面去就可以了
2017-04-12 11:48:09
你好,如果金额一致,可以先冲红暂估的凭证,再根据发票做一份凭证
2019-03-28 08:10:17
你好,是的,是要结转的。
2023-03-27 11:22:50
好,如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
借;主营业务成本 贷;劳务成本
2020-01-08 18:51:30
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宋生老师 解答
2017-04-12 11:48
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2017-04-12 12:01