送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-12 12:00

开票日期是2017年1月30日  而且是增值税专用发票   之前计提成本是100万  不涉及进项税金   1月收到发票 100万有近3万的进项税金  1月抵扣

宋生老师 解答

2017-04-12 11:48

您好!你直接把这发票贴到12月里面去就可以了

宋生老师 解答

2017-04-12 12:01

您好!你先红字冲减之前的分录。 
然后借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。

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相关问题讨论
您好!你直接把这发票贴到12月里面去就可以了
2017-04-12 11:48:09
你好,如果金额一致,可以先冲红暂估的凭证,再根据发票做一份凭证
2019-03-28 08:10:17
你好,是的,是要结转的。
2023-03-27 11:22:50
好,如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
借;主营业务成本 贷;劳务成本
2020-01-08 18:51:30
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