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菲儿可乐
于2017-04-12 11:57 发布 2822次浏览
徐老师
职称: 会计师
2017-04-12 13:27
老师 我们是建筑方是我们开票给对方 我怎么做分录 谢谢
徐老师 解答
2017-04-12 12:17
工程未完工,收的票也只能暂估入账,等完工后才能入固定资产,在建工程,然后再冲减预付账款 借:预付账款 贷:银行存款
2017-04-12 13:44
那就只能 视作当月收入 ,借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 贷:应收账款
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徐老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.88 解题: 336 个
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徐老师 解答
2017-04-12 12:17
徐老师 解答
2017-04-12 13:44