- 送心意
徐老师
职称: 会计师
2017-04-12 13:27
老师 我们是建筑方是我们开票给对方 我怎么做分录 谢谢
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工程未完工,收的票也只能暂估入账,等完工后才能入固定资产,在建工程,然后再冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
2017-04-12 12:17:16

您好,从图片看,应该开具发票354106.3,分录,借:应收账款,354106.3,贷:主营业务收入,354106.3减去税金,应交税费-应交增值税-销项,354106.3*增值税率/(1+增值税率)。收到款时,借:银行存款,354106.3-35410,贷:应收账款,354106.3-35410,一年后收到质保金款,借:银行存款,35410,贷:应收账款,35410。
然后按215892支付给别人,让对方提供 215892+30000元的发票即可。
2017-01-21 11:57:07

您好
请问当月确认了收入吗
2020-10-08 15:44:47

你好,在建工程~安装工程
然后完成之后
计入固定资产就可以了
2020-06-23 13:53:05

你好,在建工程的安装工程及建筑工程现怎么做会计分录?——转入营业外支出。借:营业外支出 贷:在建工程——安装工程等
2019-12-05 13:46:28
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徐老师 解答
2017-04-12 12:17
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2017-04-12 13:44