送心意

徐老师

职称会计师

2017-04-12 13:27

老师 我们是建筑方是我们开票给对方 我怎么做分录 谢谢

徐老师 解答

2017-04-12 12:17

工程未完工,收的票也只能暂估入账,等完工后才能入固定资产,在建工程,然后再冲减预付账款 
借:预付账款 
      贷:银行存款

徐老师 解答

2017-04-12 13:44

那就只能 视作当月收入 ,借:主营业务收入 
                                             应交税费-应交增值税-销项税 
                                            贷:应收账款

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