请问18年我司收到一张普票,由于当时各种原因导致该张发票没使用入账(当时说的是他们要冲红开负数票,现在该张发票仍在我司未入账),现在对方公司让补13的税给他们。我怎么知道或查询对方18年及之后有没有冲红呢? 对方现在要开负数票冲18年这张票,需要什么手续证明?老师
珍珍
于2022-04-11 12:25 发布 539次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-11 12:27
你好 1.你们收到的这个发票是什么业务的 ; 你们没有入账为什么让你补税; 不合理的
相关问题讨论
你好 1.你们收到的这个发票是什么业务的 ; 你们没有入账为什么让你补税; 不合理的
2022-04-11 12:27:36
你好,这样是无法申报的
2017-12-04 09:40:53
您好,据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号)文件第十四条规定:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
第十六条、十九条规定:主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》;销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。
因未给出蓝字专用发票是否认证、购货方是否提供《通知单》等情况,请根据以上规定确定是否开具负数发票。
2022-02-24 14:54:14
你好 你是购买方 你退货给销售方 销售方给你退货入库单子盖章 单子要注明退货明细 退货数量和金额 这样你们后期才好退金额给你们或者放在供应商账上抵减
2020-07-17 17:54:28
你好,第一联是销货方入账,第二联 是购买方入账 ,第三联留存备查
2020-06-11 14:44:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
珍珍 追问
2022-04-11 12:53
珍珍 追问
2022-04-11 12:53
meizi老师 解答
2022-04-11 12:55
珍珍 追问
2022-04-11 14:16
meizi老师 解答
2022-04-11 14:25
珍珍 追问
2022-04-11 14:42
meizi老师 解答
2022-04-11 14:48
珍珍 追问
2022-04-11 14:53
meizi老师 解答
2022-04-11 14:59