老师,我问下,我去年金税盘280做了分录借:管理费用贷银行存款 借:应交税费—减免税 贷:管理费用负数。。。。。两笔分录都写了,实际没抵扣。今年现在要怎么做啊
罗
于2022-04-11 13:51 发布 633次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-11 13:52
您好,实际没抵扣?就是应交增值税余额与纳税申报表不一致?
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两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

没有然后啦就可以啦。
2019-01-02 20:24:45

你不抵扣是吗?借管理费用,贷应交税费。
2020-01-13 17:04:53

你好,你可以把第二个分录计入管理费用的借方负数,这样管理费用就没有发生额了,而不是480
2017-11-20 19:25:36
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