老师你好,我2月收到一笔款,我做了预收账款,3月分开票了2月那笔预收款,还开了两笔同一个公司不同项目的款项发票,款项也已经收到,我确认收入是这样的, 借 应收账款-某某公司-项目(这条和第二条是同一个公司业务不同项目) 应收账款-某某公司-项目名称 预收账款-某某公司(之前收了款没确认收入) 贷 主营业务收入 应交税负-销项税 老师我这样做合并处理可以?我朋友说最好每个公司分开确认收入比较好,有必要?
zf
于2022-04-11 18:01 发布 377次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-04-11 18:58
您好!这个看公司需要,可以分开也可以不分开,如果分开的话,以后查明细账和凭证会更清晰简单一点
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你好,同学。
预收账款转收入了,那你这结算单就没有意义 了。
你也不是按完工进度结转收入的。你是按收款进度结转的
2020-04-20 08:55:06
你收到了五千之后现在客户消费了五千
2019-12-24 14:01:48
你好!收入不用写人名
2018-09-05 10:31:51
你好
尽量不要这么做,太明显了,一看就知道怎么回事
2019-06-03 08:26:19
你好,同学。
1,是的,之前的用财务费用汇兑损益,调整处理。
2,是的,没问题
2020-05-15 09:56:21
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zf 追问
2022-04-11 19:00
丁小丁老师 解答
2022-04-11 19:03