老师好,我给供应商付款挂的应付 客户打的货款我挂的应收 没有用预付预收 这样的话使得报表资产是负的 就感觉不好看 如果要调的话 说怎么调啊? 需要调做的凭证还是?
粗暴的金针菇
于2022-04-11 22:21 发布 816次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-11 22:30
您好,系统可以自己重分类
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您好,系统可以自己重分类
2022-04-11 22:30:13
借应付账款 贷银行存款
2021-12-12 16:55:08
您好,直接做更正的分录就可以,借应付账款b大应付账A
2020-07-10 14:19:31
你好,收到款项时会有银行到账通知,一般款项入账日期以到账通知为准,
2021-10-28 22:45:04
您好,那您的意思就是这笔应付和应收是对应同一批货的的,由于质量问题导致,那金额是一致的吗,或者您可以把这两份协议放在一起做,借应付账款贷应收账款
2019-07-31 12:32:39
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